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        索 引 号:640100-139/2020-00031 发布日期:2020-02-04
        发布机构: 银川西夏陵区管理处 责任部门: 银川西夏陵区管理处
        名 称:银川西夏陵区管理处2020年部门预算

        银川西夏陵区管理处2020年部门预算









        银川市本级银川西夏陵区管理处2020年部门预算





















        目录


        第一部分 单位概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        第二部分 2020年部门预算表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预算“三公”经费支出表

        五、政府性基金预算支出表

        六、部门收支总表

        七、部门收入总表

        八、部门支出总表

        第三部分 2020年部门预算情况说明

        第四部分 名词解释










        银川西夏陵区管理处2020年部门预算——单位概况


         一、主要职能

        (一)承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行,负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。

        (二)承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理,负责建立健全陵区文物的“四有”档案,为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。

        (三)承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展;与有关部门协作,对陵区文物遗址进行科学考古发掘;制定文物古迹的抢救性加固保护方案,并负责组织落实。

        (四)承担在依法实施文物保护的前提下,发展旅游事业,开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。

        (五)承担市政府交办的其他工作。

         二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,银川西夏陵区管理处部门预算为银川西夏陵区管理处本级预算,无二级预算单位。



















        银川西夏陵区管理处2020年部门预算——预算表

        一、财政拨款收支预算总表

        财政拨款收支预算总表

        单位:万元

        收入

        支出

         

        预算数


        项目(按功能分类)

        预算数

        小计

        一般公共预算财政拨款支出

        政府性基金预算财政拨款支出

        一、本年收入

         579.84

        一、本年支出

        579.84 

        579.84 


        (一)一般公共预算财政拨款收入

                                                          579.84                     

        (一)一般公共服务支出

         

         


        (二)政府性基金预算财政拨款收入

         

        (二)外交支出

         

         




        (七)文化旅游体育与传媒支出

        474.22 

        474.22 




        (八)社会保障和就业支出

        51.99 

        51.99 




        (九)卫生健康支出

        17.33 

        17.33 




        (十八)住房保障支出

        36.30 

        36.30 










         二、年末结转结余

         

         




        (一)一般公共预算财政拨款

         

         




        (二)政府性基金预算财政拨款

         

         


        收入总计

        579.84

        支出总计579.84


        注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

        二、一般公共预算财政拨款支出表

        一般公共预算财政拨款支出表

        单位:万元

        功能分类科目

        2019年执行数(决算数)


        2020年预算数

        2020年预算数与2019年执行数(决算数)

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出


        增减额

        增减%

        [084]银川西夏陵区管理处

         

        579.84 

        479.84 

        100 



         [084001]银川西夏陵区管理处本级

         

         

         

         



         2070299

        其他文物支出 

        3984.63 

        474.22 

        374.22 

        100 

        -3510.41

        -88.1

         2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        46.30 

        34.66 

        34.66 

         

        -11.64

        -25.14

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        5.45

        17.33

        17.33


        11.88

        217.99

         2101102

         事业单位医疗

        18.52 

        17.33 

        17.33 

         

        -1.19

        -6.43

         2210201

         住房公积金

        29.92 

        28.16 

        28.16 

         

        -1.76

        -5.89

        2210203

        住房补贴

        8.78

        8.14

        8.14


        -0.64

        -7.29

        三、一般公共预算财政拨款基本支出表

        一般公共预算财政拨款基本支出表

        单位:万元

        经济科目

        基本支出预算

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员支出

        日常公用支出

        总计

        479.84

        445.35

        34.49

        301

        一、工资福利支出




        30101

        基本工资

        127.85

        127.85


        30102

        津贴补贴

        114.98

        114.98


        30103

        奖金




        30106

        伙食补助费




        30107

        绩效工资




        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        34.66

        34.66


        30109

        职业年金缴费

        17.33

        17.33


        30110

        职工基本医疗保险缴费

        17.33

        17.33


        30111

        公务员医疗补助缴费




        30112

        其他社会保障缴费

        3.68

        3.68


        30113

        住房公积金

        28.16

        28.16


        30114

        医疗费




        30199

        其他工资福利支出

        101.36

        101.36


        302

        二、商品和服务支出

        34.49


        34.49

        30201

        办公费

        5.00


        5.00

        30202

        印刷费

        0.90


        0.90

        30203

        咨询费




        30204

        手续费




        30205

        水费




        30206

        电费




        30207

        邮电费




        30208

        取暖费




        30209

        物业管理费




        30211

        差旅费

        6.00


        6.00

        30212

        因公出国(境)费用

                     

         

                     

        30213

        维修(护)费

        1.50


        1.50

        30214

        租赁费




        30215

        会议费




        30216

        培训费

        1.50


        1.50

        30217

        公务接待费

        0.40


        0.40

        30218

        专用材料费




        30224

        被装购置费




        30225

        专用燃料费




        30226

        劳务费




        30227

        委托业务费




        30228

        工会经费

        2.60


        2.60

        30229

        福利费

        0.12


        0.12

        30231

        公务用车运行维护费

        5.00


        5.00

        30239

        其他交通费用




        30240

        税金及附加费用




        30299

        其他商品和服务支出

        11.47


        11.47

        303

        三、对个人和家庭的补助




        30301

        离休费




        30302

        退休费




        30303

        退职(役)费




        30304

        抚恤金




        30305

        生活补助




        30306

        救济费




        30307

        医疗费补助




        30308

        助学金




        30309

        奖励金




        30310

        个人农业生产补贴




        30399

        其他对个人和家庭的补助支出




        310

        四、资本性支出




        31002

        办公设备购置




        31003

        专用设备购置




        31007

        信息网络及软件购置更新




        31099

        其他资本性支出

         

         

         



        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


        单位:万元

        2019年预算数

        2019年执行数(决算数)

        2020年预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        12.00


        12.00


        12.00

        0

        8.12




        7.74

        0.38

        5.40


        5.00


        5.00

        0.40


        五、政府性基金预算财政拨款支出表

        政府性基金预算财政拨款支出表

        单位:万元

        功能分类科目

        2019年执行数(决算数)


        2020年预算数

        2020年预算数与2019年执行数(决算数)

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        增减额

        增减%

        小计

        人员经费

        日常公用经费

        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        818.05






        -818.05


        2120801


        征地和拆迁补偿支出

        4.17






        -4.17

        -100

        2120899

        其他国有土地使用权出让收入安排的支出

        813.88






        -813.88

        -100




        六、部门收支预算总表

        部门收支预算总表

        单位:万元

           

           

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、财政拨款预算收入

        579.84

        一、行政支出


          1)一般公共预算财政拨款收入

        579.84

           其中:财政拨款支出


          2政府性基金预算财政拨款收入


           非同级财政拨款支出


        二、事业预算收入


        二、事业支出

        579.84

          其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


           其中:财政拨款支出

        579.84

           纳入财政专户管理的非税收入


           非同级财政拨款支出


        三、上级补助预算收入


        三、经营支出


        四、附属单位上缴预算收入


        四、上缴上级支出


        五、经营预算收入


        五、对附属单位补助支出


        六、债务预算收入


        六、投资支出


        七、非同级财政拨款预算收入


        七、债务还本支出


        八、投资预算收益


        八、其他支出


        九、其他预算收入








        本年收入合计

        579.84

        本年支出合计

        579.84





        十、上年结转


        九、年末结转结余


          1)财政拨款结转


          1)财政拨款结转


           其中:一般公共预算财政拨款收入


           其中:一般公共预算财政拨款收入


           政府性基金预算财政拨款收入


           政府性基金预算财政拨款收入


          2)非财政拨款结转


          2)财政拨款结余


           其中:本级横向财政拨款


           其中:一般公共预算财政拨款收入


           非本级财政拨款


           政府性基金预算财政拨款收入


        十一、上年结余


          3)非财政拨款结转


          1)财政拨款结余


           其中:本级横向财政拨款


           其中:一般公共预算财政拨款收入


           非本级财政拨款


           政府性基金预算财政拨款收入


          4)非财政拨款结余


          2)非财政拨款结余


           其中:本级横向财政拨款


           其中:本级横向财政拨款


           非本级财政拨款


           非本级财政拨款


          5)专用结余


          3)专用结余


          6)经营结余


          4)经营结余








        收入总计

        579.84

        支出总计

        579.84




        七、部门收入总表

        部门收入总表

        单位:万元

        本年收入合计

        财政拨款预算收入

        事业预算收入

        上级补助预算收入

        附属单位上缴预算收入

        经营预算收入

        债务预算收入

        非同级财政拨款预算收入

        投资预算收益

        其他预算收入

        小计

        一般公共预算财政拨款收入

        政府性基金预算财政拨款收入

        小计

        其中:


        小计

        非本级财政拨款

        本级横向财政拨款

        非同级财政拨款(科研及辅助活动)

        纳入财政专户管理的非税收入

        579.84

        579.84

        579.84















        八、部门支出总表

        部门支出总表

        单位:万元

        科目编码

        本年支出合计

        行政支出

        事业支出

        经营支出

        上缴上级支出

        对附属单位补助支出

        投资支出

        债务还本支出

        其他支出

         2070299

        474.22 


        474.22 







         2080505

        34.66 


        34.66 







        2080506

        17.33


        17.33







         2101102

        17.33 


        17.33 







         2210201

        28.16 


        28.16 







        2210203

        8.14


        8.14







        银川西夏陵区管理处2020年部门预算——部门预算情况说明


        一、关于银川西夏陵区管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

        银川西夏陵区管理处2020年财政拨款收入预算579.84万元,其中:本年收入579.84万元,包括一般公共预算拨款579.84万元,政府性基金预算拨款。财政拨款支出预算579.84万元,包括:文化旅游体育与传媒支出474.22万元;社会保障和就业支出51.99万元;卫生健康支出17.33 万元;住房保障支出36.30万元

        二、关于银川西夏陵区管理处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

        (一)基本支出情况说明

        银川西夏陵区管理处2020年一般公共预算财政拨款基本支出479.84万元,其中:本年收入安排支出479.84万元。比2019年执行数(决算数)减少64.03万元,下降11.78%

        人员经费445.35万元,主要包括:基本工资127.85万元;津贴补贴114.98万元;机关事业单位基本养老保险缴34.66万元;职业年金缴费17.33万元;职工基本医疗保险缴费17.33万元;其他社会保障缴费3.68万元;住房公积金28.16万元;其他工资福利支出101.36万元。

        公用经费34.49万元,主要包括:办公费5.00万元;印刷费0.90万元;差旅费6.00万元;维修(护)费1.50万元;培训费1.50万元;公务接待费0.40万元;工会经费2.60万元;福利费0.12万元;公务用车运行维护费5.00万元;其他商品和服务支出11.47万元。

        (二)项目支出情况说明

        银川西夏陵区管理处2020年一般公共预算财政拨款项目支出100万元,其中:本年收入安排支出100万元。包括:文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2020年预算100万元,2019年执行数(决算数)减少5875.76万元,下降98.33%。主要用于主要用于西夏博物馆办公场所供暖、供电及西夏王陵风景名胜区日常用水税

        三、关于银川西夏陵区管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

        银川西夏陵区管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.40万元,其中:公务用车运行费5.00万元,公务接待费0.40万元。

        2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少6.6万元,其中公务用车运行费减少7.00万元,主要原因银川市进行公车改革,我处保留2辆公务用车;公务接待费增加0.4万元,主要原因2019年无公务接待费预算

        四、关于银川西夏陵区管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明

        无政府性基金预算财政拨款单位:银川西夏陵区管理处2020年无政府性基金预算财政拨款收入。

        五、关于银川西夏陵区管理处2020年收支预算情况的总体说明

        银川西夏陵区管理处2020年收入总预算579.84万元,其中:本年收入579.84万元;支出总预算579.84万元,其中:本年支出579.84万元。

        本年收入包括:财政拨款预算收入579.84万元,占100%

        本年支出包括:事业支出579.84万元,占100%

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        银川西夏陵区管理处本级无机关运行经费

        (二)政府采购情况

        2020年,银川西夏陵区管理处无政府采购预算

        (三)国有资产占用使用情况

        截至20191231日,银川西夏陵区管理处占用使用国有资产总体情况为房屋32245.78平方米,价值1755.40万元;土地912945.6平方米,价值0.0001元;车辆6辆,价值132.8万元;办公家具价值36万元;其他资产价值33785.59万元。国有资产分布情况为:

        本级部门房屋32245.78平方米,价值1755.40万元;土地912945.6平方米,价值0.0001元;车辆6辆,价值132.8万元;办公家具价值36万元;其他资产价值33785.59万元。

        (四)预算绩效情况

        2020年预算绩效开展工作计划

        2020年,银川西夏陵区管理处预算项目1个,为2020年西夏王陵风景名胜区运行经费,共计100万元。严格按照预算绩效管理办法开展该预算项目绩效评价工作。

        2020年公开绩效目标的项目概述

        银川西夏陵区管理处现有西夏博物馆建筑面积13000平米;综合管理中心9000平米,需采暖及用电经费。景区内产生水资源税需财政补助缴纳。

        (五)其他需说明的事项

        其他需说明的事项


        银川西夏陵区管理处2020年部门预算——名词解释

        支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》的编码和名称填列

          本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

          上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

          本年支出:是指单位本年度全部支出。

          财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

          经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

          基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

          项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

          十一人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

          十二日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

          十三三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





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