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        索 引 号:640100-141/2019-00013 发布日期:2019-02-18
        发布机构: 银川市大数据产业发展服务中心 责任部门: 综合处
        名 称:银川市大数据管理服务局2019年部门预算公开

        银川市大数据管理服务局2019年部门预算公开

        银川市大数据管理服务局2019年部门预算

        目录

        第一部分  单位概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        第二部分  2019年部门预算表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预算“三公”经费支出表

        五、政府性基金预算支出表

        六、部门收支总表

        七、部门收入总表

        八、部门支出总表

        第三部分  2019年部门预算情况说明

        第四部分  名词解释

        银川市大数据管理服务局2019年部门预算——单位概况

        一、主要职能

        (一)贯彻落实中央、自治区、银川市关于大数据、云计算、智慧城市、物联网、人工智能等方面的方针政策,对大数据资源进行收集、共享、分析、交易,通过大数据的分析挖掘,为市委、市政府决策提供科学依据。

        (二)研究并组织实施智慧银川建设以及大数据战略、规划和政策措施,引导和推动智慧银川建设以及大数据的研究和应用工作,协调信息资源的互联互通、资源共享。

        (三)协调、组织实施国家和地方数据技术标准,研究基础信息资源共享交换目录、技术规范和范围。

        (四)组织实施大数据的标准体系和考核体系,推动大数据形成机制的建立和开发应用。

        (五)组织实施大数据收集、管理、开放、交易、应用等标准规范。

        (六)组织实施智慧银川运行管理规范和部件标准。

        (七)协调全市信息安全保障体系建设等工作。

        (八)完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

        二、部门预算单位构成

        银川市大数据管理服务局部门预算包括:银川市大数据管理服务局本级预算,我单位是事业单位,无下属单位。

        银川市大数据管理服务局2019年部门预算——预算表

        一、财政拨款收支预算总表

        财政拨款收支预算总表

        单位:万元

        收     入

        支     出

        项    目

        预算数

        项目(按功能分类)

        预算数

        小计

        一般公共预算财政拨款支出

        政府性基金预算财政拨款支出

        一、本年收入

        616.8 

        一、本年支出

        616.8

        616.8 


        (一)一般公共预算财政拨款收入

        616.8 

        (一)一般公共服务支出




        (二)政府性基金预算财政拨款收入


        (二)外交支出






        (三)国防支出






        (四)公共安全支出






        (五)教育支出






        (六)科学技术支出

        616.8 

        616.8 




        (七)文化旅游体育与传媒支出






        (八)社会保障和就业支出






        (九)卫生健康支出






        (十)节能环保支出






        (十一)城乡社区支出






        (十二)农林水支出






        (十三)交通运输支出






        (十四)资源勘探信息等支出






        (十五)商业服务业等支出






        (十六)金融支出






        (十七)自然资源海洋气象等支出






        (十八)住房保障支出






        (十九)粮油物资储备支出






        (二十)灾害防治及应急管理支出






        (二十一)其他支出










        二、上年结转结余


        二、年末结转结余




        (一)一般公共预算财政拨款


        (一)一般公共预算财政拨款




        (二)政府性基金预算财政拨款


        (二)政府性基金预算财政拨款




        收入总计

        616.8 

        支出总计:616.8

        注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

        二、一般公共预算财政拨款支出表

        一般公共预算财政拨款支出表

        单位:万元

        功能分类科目

        2018年执行数(决算数)

        2019年预算数

        2019年预算数与2018年执行数(决算数)

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出


        增减额

        增减%

        2069999

        其他科学技术支出

        1593.71

        616.8

        146.8

        515

        -976.91

        -0.61

















































        三、一般公共预算财政拨款基本支出表

        一般公共预算财政拨款基本支出表

        单位:万元

        经济科目

        基本支出预算

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员支出

        日常公用支出

        总计

             137.78    

        301

        一、工资福利支出

             131.63
            131.63

        30101

        基本工资

        34.35

        34.35


        30102

        津贴补贴

        29.72

        29.72


        30103

        奖金

        2.86

        2.86


        30106

        伙食补助费




        30107

        绩效工资




        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        13.39

        13.39


        30109

        职业年金缴费

        5.35

        5.35


        30110

        职工基本医疗保险缴费

        5.35

        5.35


        30111

        公务员医疗补助缴费




        30112

        其他社会保障缴费




        30113

        住房公积金

        8.33

        8.33


        30114

        医疗费




        30199

        其他工资福利支出

        32.28

        32.28


        302

        二、商品和服务支出

             6.15     6.15

        30201

        办公费




        30202

        印刷费




        30203

        咨询费




        30204

        手续费




        30205

        水费




        30206

        电费




        30207

        邮电费




        30208

        取暖费

        5.34

        5.34


        30209

        物业管理费




        30211

        差旅费




        30212

        因公出国(境)费用




        30213

        维修(护)费




        30214

        租赁费




        30215

        会议费




        30216

        培训费




        30217

        公务接待费




        30218

        专用材料费




        30224

        被装购置费




        30225

        专用燃料费




        30226

        劳务费




        30227

        委托业务费




        30228

        工会经费

        0.77


        0.77

        30229

        福利费

        0.04


        0.04

        30231

        公务用车运行维护费




        30239

        其他交通费用




        30240

        税金及附加费用




        30299

        其他商品和服务支出




        303

        三、对个人和家庭的补助




        30301

        离休费




        30302

        退休费




        30303

        退职(役)费




        30304

        抚恤金




        30305

        生活补助




        30306

        救济费




        30307

        医疗费补助




        30308

        助学金




        30309

        奖励金




        30310

        个人农业生产补贴




        30399

        其他对个人和家庭的补助支出




        310

        四、资本性支出




        31002

        办公设备购置




        31003

        专用设备购置




        31007

        信息网络及软件购置更新




        31099

        其他资本性支出




        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

        单位:万元

        2018年预算数

        2018年执行数(决算数)

        2019年预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

         公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费


























































































        五、政府性基金预算财政拨款支出表

        政府性基金预算财政拨款支出表

        单位:万元

        功能分类科目

        2018年执行数(决算数)

        2019年预算数

        2019年预算数与2018年执行数(决算数)

        科目

        编码

        科目

        名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        增减额

        增减%

        小计

        人员经费

        日常公用经费






































































        六、部门收支预算总表

        部门收支预算总表

        单位:万元

        收     入

        支     出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、财政拨款预算收入


        一、行政支出


        (1)一般公共预算财政拨款收入

        616.8

        其中:财政拨款支出


        (2) 政府性基金预算财政拨款收入


        非同级财政拨款支出


        二、事业预算收入


        二、事业支出


        其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


        其中:财政拨款支出

        616.8

        纳入财政专户管理的非税收入


        非同级财政拨款支出


        三、上级补助预算收入


        三、经营支出


        四、附属单位上缴预算收入


        四、上缴上级支出


        五、经营预算收入


        五、对附属单位补助支出


        六、债务预算收入


        六、投资支出


        七、非同级财政拨款预算收入


        七、债务还本支出


        八、投资预算收益


        八、其他支出


        九、其他预算收入








        本年收入合计


        本年支出合计






        十、上年结转


        九、年末结转结余


        (1)财政拨款结转


        (1)财政拨款结转


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        政府性基金预算财政拨款收入


        政府性基金预算财政拨款收入


        (2)非财政拨款结转


        (2)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        非本级财政拨款


        政府性基金预算财政拨款收入


        十一、上年结余


        (3)非财政拨款结转


        (1)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        非本级财政拨款


        政府性基金预算财政拨款收入


        (4)非财政拨款结余


        (2)非财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:本级横向财政拨款


        非本级财政拨款


        非本级财政拨款


        (5)专用结余


        (3)专用结余


        (6)经营结余


        (4)经营结余








        收入总计

           616.8

        支出总计

           616.8

        七、部门收入总表

        部门收入总表

        单位:万元

        本年收入合计

         财政拨款预算收入

         事业预算收入

        上级补助预算收入

        附属单位上缴预算收入

        经营预算收入

        债务预算收入

        非同级财政拨款预算收入

        投资预算收益

        其他预算收入

        小计

        一般公共预算财政拨款收入

        政府性基金预算财政拨款收入

        小计

        其中:


        小计

        非本级财政拨款

        本级横向财政拨款

        非同级财政拨款(科研及辅助活动)

        纳入财政专户管理的非税收入

        616.8

        616.8

        616.8






























































































































        八、部门支出总表

        部门支出总表

        单位:万元

        科目编码

        本年支出合计

        行政

        支出

        事业

        支出

        经营

        支出

        上缴上级支出

        对附属单位补助支出

        投资

        支出

        债务还本支出

        其他

        支出

        2069999

        616.8


        616.8































































































































        银川市大数据管理服务局2019年部门预算——部门预算情况说明

        一、关于银川市大数据管理服务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

        银川市大数据管理服务局2019年财政拨款收入预算616.8万元,其中:本年收入616.8 万元,包括一般公共预算拨款616.8万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算616.8 万元,包括:其他科学技术支出616.8万元。

        二、关于银川市大数据管理服务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

        (一)基本支出情况说明

        银川市大数据管理服务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出146.8万元,其中:本年收入安排支出146.8 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加10.18万元,增长7.45%。

        人员经费131.63万元,主要包括:基本工资34.35万元、津贴补贴29.72万元、奖金2.86万元、社会保障缴费24.09万元、其他工资福利支出32.28万元、住房公积金8.33万元等;

        公用经费6.15万元,主要包括:取暖费5.34万元、工会经费0.77万元、福利费0.04万元等。

        (二)项目支出情况说明

        银川市大数据管理服务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出515万元,其中:本年收入安排支出515万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算515万元,比2018年执行数(决算数)减少942万元,下降65%。主要用于举办2019全球(银川)智慧城市峰会项目支出475万元;编制银川市行业大数据分析报告支出10万元;专项业务经费支出30万元。

        必须按功能分类项级科目逐项说明。

        三、关于银川市大数据管理服务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

        银川市大数据管理服务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

        2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

        四、关于银川大数据管理服务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

        无政府性基金预算财政拨款单位:银川市大数据管理服务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

        五、关于银川市大数据管理服务局2019年收支预算情况的总体说明

        银川市大数据管理服务局2019年收入总预算616.8万元,其中:本年收入616.8万元,上年结转结余0万元;支出总预算616.8万元,其中:本年支出616.8万元,年末结转结余0万元。

        本年收入包括:财政拨款预算收入616.8万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

        本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出616.8万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        我单位是事业单位,无机关运行经费。

        (二)政府采购情况

        2019年,银川市大数据管理服务局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2018年12月31日,银川市大数据管理服务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

        本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

        所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

        (四)预算绩效情况

        银川市大数据管理服务局2019年部门项目预算分别为:

        2019全球(银川)智慧城市峰会项目支出475万元;编制银川市行业大数据分析报告支出10万元;专项业务经费支出30万元。按照项目预算绩效工作要求,从项目完成、时效指标、项目效果方面设置绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。我单位选取了2019全球(银川)智慧城市峰会项目和编制银川市行业大数据分析报告两个项目在政府门户网站对预算绩效目标进行公开

        银川市大数据管理服务局2019年部门预算——名词解释

        1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

        2、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

        3、本年支出:是指单位本年度全部支出。

        4、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

        8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

        9、“三公”经费:部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        10、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、日常维修(护)费、公务接待费、劳务费、一般设备购置费、工会经费、福利费以及其他费用。


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